岗位职责:
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 ;
2. 协助公司稽核室检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据;
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告;
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告 陈核加以追踪,定期作成追踪报告;
5. 负责成本管控之稽查。
任职资格:
1.至少3年以上中大型集团公司内控稽核岗位相关工作经验;
2.硕士以上学历,海龟优先;
3.四大背景或者有过银行项目(市场风险、操作风险、信用风险项目)经验者优先;
4.认真负责,细心踏实。
坐标:北京朝阳
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